Çoğu kişi bireysel vergi beyannameleri için 15 Nisan son tarihini bilir, ancak takviminizde işaretlemeniz gereken tek tarih bu değil. Üç aylık vergi ödemelerinden vergi kaybı hasadı son tarihlerine kadar, kripto para yatırımcılarının ve işlemcilerinin vergilerini en aza indirmek ve olası sorunlardan kaçınmak için akılda tutması gereken birçok önemli vergi tarihi vardır.
Vergi döneminizle ilgili takviminizde işaretlemeniz gereken bazı önemli tarihleri ve bu sezon vergi işlemlerinizi kolaylaştırmak için bazı ipuçlarını inceleyelim.
Vergilerle İlgili Önemli Tarihler
Yıl boyunca, bireysel durumunuza bağlı olarak, vergi ve diğer son ödeme tarihleri gibi dikkate almanız gereken birçok önemli tarih bulunmaktadır. Örneğin, uzun vadeli yatırımcıların her çeyrekte tahmini vergi ödeme konusunda endişelenmelerine gerek yoktur, kısa vadeli yatırımcıların ise yıl sonundan önce vergi kayıplarını realize etme konusunda endişelenmelerine gerek olmayabilir.
2023 Yılına Ait Önemli Vergi Tarihleri
Vergi Son Teslim Tarihleri: Ocak - Mart
- Aralık ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanlar, bu geliri 10 Ocak 2023 tarihine kadar 4070 numaralı formu kullanarak işverenlerine bildirmek zorundadır.
- 2022 vergi yılına ait dördüncü çeyrek tahmini vergi ödemesinin son tarihi 17 Ocak 2023'tür.
- İşverenler, çalışanlarının 2021 yılı kazançlarını detaylandıran W-2 formlarını Ocak ayı sonuna kadar göndermek zorundadır. Çoğu 1099 formu da bu tarihe kadar bağımsız yüklenicilere gönderilmelidir.
- Ocak ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanlar, bu geliri 10 Şubat 2023 tarihine kadar 4070 numaralı formu kullanarak işverenlerine bildirmek zorundadır.
- Finans kuruluşları, 15 Şubat 2023 tarihine kadar Form 1099-B'yi (aracı kurum hesabı üzerinden hisse senedi, tahvil veya yatırım fonu satışlarıyla ilgili), Form 1099-S'yi (gayrimenkul işlemleriyle ilgili) ve Form 1099-MISC'yi (gönderici 8 veya 10.3 numaralı kutularda ödeme bildirmediği sürece) postayla göndermek zorundadır.
- İşletmeler, 1099 ve 1096 numaralı formları 28 Şubat 2023 tarihine kadar IRS'ye postayla göndermelidir.
- Çiftçiler ve balıkçılar, 2022 yılına ait tahmini vergilerini 18 Ocak 2022 tarihine kadar ödememişlerse, bireysel gelir vergisi beyannamelerini 1 Mart 2023 tarihine kadar vermek zorundadırlar.
- Şubat ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanlar, bu geliri 10 Mart 2023 tarihine kadar 4070 numaralı formu kullanarak işverenlerine bildirmek zorundadır.
- 2022 vergi yılına ait kurumlar vergisi beyannameleri (Form 1120, 1120-A ve 1120-S) 15 Mart 2023 tarihine kadar verilmelidir; aksi takdirde kurumlar, Form 7004 kullanarak altı aylık otomatik uzatma talebinde bulunabilirler. Ortaklık vergi beyannameleri (Form 1065) de bu tarihte verilmelidir; aksi takdirde Form 7004 kullanılarak altı aylık otomatik uzatma talebinde bulunulabilir.
- İşletmeler, 1099-NEC formu hariç olmak üzere, 1099 ve 1098 formlarını 31 Mart 2023 tarihine kadar IRS'ye elektronik ortamda göndermek zorundadır.
Vergi Son Teslim Tarihleri: Nisan - Haziran
- Mart ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 10 Nisan 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- 2022 yılında 2,400 dolar veya daha fazla ücret ödeyen ev işverenlerinin, 1040 Formu'nun H Ekini 18 Nisan 2023 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.
- Tüm bireylerin 2022 yılına ait kişisel vergi beyannamelerini (Form 1040 veya Form 1040-SR) 18 Nisan 2023 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir. Bu tarih aynı zamanda Form 4868 kullanılarak altı aylık otomatik uzatma talebinde bulunma ve ödenmemiş vergi borçlarını ödeme son tarihidir.
- Nisan ayı boyunca 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 10 Mayıs 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- Mayıs ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 12 Haziran 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- 2022 vergi yılına ait ikinci çeyrek tahmini vergi ödemesinin son tarihi 15 Haziran 2023'tür.
- Yurtdışında yaşayan ABD vatandaşları, bireysel vergi beyannamelerini 15 Haziran 2023 tarihine kadar vermeli veya 4868 numaralı formu kullanarak dört aylık bir uzatma talebinde bulunmalıdır.
Vergi Son Teslim Tarihleri: Temmuz - Eylül
- Haziran ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 10 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- Temmuz ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 10 Ağustos 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- Ağustos ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 11 Eylül 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- 2022 vergi yılına ait üçüncü çeyrek tahmini vergi ödemesinin son tarihi 15 Eylül 2023'tür.
- 15 Eylül 2023, 1065 ve 1120-S formları kullanılarak uzatma talebinde bulunulması halinde, 2022 vergi yılına ilişkin ortaklık ve S-şirketi vergi beyannamelerinin verilmesi için son tarihtir.
Vergi Son Teslim Tarihleri: Ekim - Aralık
- Eylül ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 10 Ekim 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- 2022 yılına ait bireysel ve kurumsal vergi beyannamelerinin (Form 1040 ve Form 1120 kullanılarak) verilmesi için uzatılan son tarih, daha önce uzatma talebinde bulunulması halinde 16 Ekim 2023'tür.
- Ekim ayı boyunca 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 13 Kasım 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- Kasım ayında 20 dolardan fazla bahşiş geliri elde eden çalışanların bu geliri 11 Aralık 2023 tarihine kadar işverenlerine bildirmeleri gerekmektedir.
- 2022 yılına ait tahmini gelir vergisinin dördüncü taksitini ödemesi gereken şirketlerin bunu 15 Aralık 2023 tarihine kadar yapması gerekmektedir.
Vergilerinizi Nasıl Basitleştirebilirsiniz?
Kripto para yatırımcıları ve alım satımcıları için gelir vergileri göz korkutucu olabilir, çünkü 1040 Formu'nun ötesinde ek evraklar doldurmanız gerekir. Özellikle, kripto para sahipleri kripto faaliyetlerini 1040 Formu Ek 1'de beyan etmeli ve nihayetinde 1040 Formu Ek D'ye dahil edilecek sermaye kazançları ve/veya kayıplarının kaydını göstermek için 8949 Formunu doldurmalıdır.
ABD Vergi Dairesi (IRS), kripto varlıkları mülk olarak değerlendirir; bu da sermaye kazançlarınız üzerinden vergi ödemeniz gerektiği anlamına gelir. Vergilendirilebilir kazançlarınız, maliyet esası (varlığı edinmek için ödediğiniz miktar) ile satış geliri (satıştan elde ettiğiniz miktar) arasındaki farktır. Airdrop veya hard fork yoluyla kripto para aldıysanız, maliyet esası sıfır olabilir (çünkü onu edinmek için hiçbir şey ödemediniz), bu da tüm değer üzerinden vergi ödemeniz gerekebileceği anlamına gelir.
Nakit-kripto para işlemleri kolay olsa da, kripto para-kripto para işlemleri zorlayıcı olabilir. Her işlem için ABD doları cinsinden maliyet esasını hesaplamanız gerekir; bu da işlem anındaki ABD doları fiyatını bulmayı ve karşılaştırmayı gerektirir. Birden fazla cüzdan ve borsada işlem yaptıysanız, maliyet esasını belirlemek için hesapları çapraz referanslamanız gerekeceğinden hesaplama daha da zorlaşır.
ZenLedger Bu platform, cüzdanlar ve borsalarla otomatik olarak entegre olarak bu değerleri hesaplar ve Form 8949 ile Form 1040 Ek D'yi otomatik olarak doldurur. Ayrıca, platform yıl boyunca zararları telafi ederek kazançları dengelemek ve ödeyeceğiniz vergi miktarını düşürmek (veya iadenizi en üst düzeye çıkarmak) için fırsatları otomatik olarak bulmanıza yardımcı olabilir.
Bunun dışında, vergi işlemlerinizi daha da basitleştirmek için şu önerilere de uyabilirsiniz:
- Kayıtlarınızı düzenli tutun: İyi kayıt tutmak, vergilerinizi doğru bir şekilde beyan etmenizi kolaylaştırabilir. Makbuzlar ve banka hesap özetleri gibi ilgili tüm belgeleri düzenli ve güvenli bir yerde saklayın.
- Vergi indirimlerinden ve kredilerinden yararlanın: Vergi faturanızı azaltabilecek birçok vergi indirimi ve kredisi mevcuttur. Vergi yükünüzü düşürmek için hak kazandığınız tüm indirim ve kredileri talep ettiğinizden emin olun.
- Elektronik olarak dosyalayın: Vergi beyannamenizi elektronik ortamda dosyalamak, genellikle kağıt üzerinde dosyalamaya göre daha hızlı ve daha doğrudur. Birçok vergi hazırlama yazılım programı, beyannamenizi doğrudan elektronik ortamda dosyalamanıza olanak tanır.
- Vergi uzmanından yardım almayı düşünün: Vergileriniz özellikle karmaşıksa, vergi beyannamenizi hazırlamanıza yardımcı olması için bir vergi uzmanından yardım almayı düşünebilirsiniz. Bir vergi uzmanı, vergi mevzuatında yolunuzu bulmanıza ve mevcut tüm indirim ve kredilerden yararlandığınızdan emin olmanıza yardımcı olabilir.
Özetle – Önemli Vergi Tarihleri
Çoğu insan bireysel vergi beyannamelerini verme son tarihi olan 15 Nisan'ı bilir, ancak kripto para yatırımcılarının ve işlemcilerinin takvimlerine işaretlemesi gereken birkaç önemli vergi tarihi daha vardır. ZenLedger'ın hazır çözümüyle, vergi dönemindeki stresi azaltabilir ve her yıl doğru ancak minimum miktarda vergi ödediğinizden emin olabilirsiniz.
Kripto para vergilerinizi ve muhasebe işlemlerinizi en aza indirmekle ilgileniyorsanız, ZenLedger'ı bugün deneyin veya diğer ürünlerimize göz atın. blog veya kaydedilmiş web seminerleri Kripto para vergileri ve muhasebesi ile ilgili çok çeşitli kaynaklar ve diğer birçok konu için.
ZenLedger, kripto para vergilerinizi kolayca hesaplar ve ayrıca para tasarrufu yapmanıza ve daha akıllıca işlem yapmanıza olanak sağlayan fırsatlar bulur. Şimdi ücretsiz başlayın veya hakkımızda daha fazla bilgi edinin vergi uzmanı tarafından hazırlanan planlar!